一、岗位职责
1、建立健全公司内部审计体系:优化内部审计制度、内部审计规程或方法。
2、对公司经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。
3、对公司财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。
4、对公司各部门、各业务单元、各成员企业内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
5、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会批准后组织实施:负责组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;负责组织协调审计工作开展过程中的内外部关系,实施内部各类审计事项;负责审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见。
二、任职资格
1、**面貌:**党员
2、年龄要求:原则上不超过35周岁
3、学历职称:全日制本科及以上学历,审计、财务管理、会计、法学及相关专业,有中级及以上职称,有注册会计师/税务师/国际注册内部审计师/法律职业资格证书/企业法律顾问资格者优先。
4、工作经验:具有8年以上审计相关工作经验。
5、知识技能:对国企经营管理有较全面的认知,熟悉央企/国有大中型企业审计管理工作,熟悉工程建设、招标采购和市场营销审计工作。
6、能力素质:为人正直、具备良好的职业道德,具备较强的团队管理能力,有较好的政策理解分析、逻辑分析、组织协调和沟通能力。
三、福利待遇
年薪标准:32~60万,根据公司经营业绩制定激励计划。
福利:五险一金、父母助养、子女助学、生日福利、提供人才公寓、员工食堂等