任职条件:
1、财务、审计、经管类专业,全日制本科毕业,有中级审计师职称,有CIA、CPA优先考虑,男生优先;
2、有3年以上大型集团公司内控审计管理经验者优先;
3、7年以上审计工作经验,具备独立的项目审计经验,带领团队独立完成项目审计,并对审计结果提出整改建议以及追踪;
4、具有扎实的会计和内控审计理论知识,熟悉审计程序、企业风险控制、法律法规管理等专业知识和技能;
5、良好的沟通、协调及团队协作能力;
6、英语熟练,并能熟练运用办公及ERP软件;
7、恪守良好的职业道德,适应出差加班等工作安排(涉及天津、上海、敦化及其他公司业务分布城市)。
岗位职责:
1、协助管理层完善内部控制制度及内部流程的梳理和完善
2、协助管理层编制年度内审工作计划,根据审计计划完成内控审计工作及项目审计工作;
3、根据年度计划制定月度工作计划、实施审计方案和带领团队执行各项现场审计、风险控制工作;
4、带领团队完成对公司内部控制、经营成果、财务收支、预算执行等审计方面的工作;
5、按照审计程序和方法,收集充分的审计证据、做出审计评价意见、编写审计工作底稿、出具审计报告;
6、实施后续审计及跟进监督改进工作情况;
7、整理、归档审计资料;
8、完成领导交办的其他内控审计任务。