岗位职责:
1.全面负责组织对公司内部控制度的健全、有效以及其实施情况进行的审计
2.全面负责组织对公司财务状况进行的审计
3.负责组织对公司中层以上领导及其他重要岗位人员进行离任审计
4.全面负责对募集资金使用情况进行的审计
5.参与公司大型项目的招投标工作
6.组织实施内控审计,出具审计报告;
7.出具整改审计报告;
8.出具证监会要求的相关报告
9.价格控制,降低成本(含招标监督、采购价格监督等)
专业资质:
1. 审计、会计或财务管理等相关专业大学本科及以上学历
2. 会计法、审计法、税法、经济法等相关法律法规;
3. 从事财务、上市制造业审计管理工作五年以上,且有在会计师事务所工作五年以上经验
4、审计、会计中级以上职称、注册会计师(CPA)或注册内审师(CIA)执业资格
5.熟悉国家审计、会计等相关法律、法规和准则;
6.熟悉上市公司内部控制、风险管理等工作